企業(yè)會計報表編制審核與納稅籌劃及違法處罰相關法律依據(jù)
音像名稱:企業(yè)會計報表編制審核與納稅籌劃及違法處罰相關法律依據(jù)
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出版公司:學苑音像出版社
市場價格:998元
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產(chǎn)品介紹
詳細目錄:
序篇 各大企業(yè)與上市公司年度會計信息披露與審計監(jiān)督國家最新政策文件及相關法規(guī)制度解釋
第一篇 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露最新準則
第一章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露內(nèi)容與格式準則
第二章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露編報規(guī)則
第三章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露規(guī)范解釋問答
第二篇 企業(yè)年度會計報表的編制與內(nèi)部控制審核管理
第一章 個別會計報表審計編制與審核管理
第二章 合并會計報表編制與審核管理
第三章 會計報表附注編制與審核管理
第四章 年度內(nèi)全部會計憑證填寫與匯總報送規(guī)范管理
第五章 會計賬簿填寫與匯總報送規(guī)范管理
第六章 內(nèi)部財務管理制度匯報規(guī)范管理
第七章 會計政策及會計核算方法匯報規(guī)范管理
第八章 重大購銷合同和重大投融資合同文件匯總報送規(guī)范管理
第九章 資產(chǎn)重組與企業(yè)改制財務文件匯總報送規(guī)范管理
第十章 企業(yè)會計內(nèi)部控制規(guī)定與管理
第三篇 企業(yè)內(nèi)部審計原理與實務
第一章 企業(yè)內(nèi)部審計總論
第二章 內(nèi)部審計程序與方法
第三章 內(nèi)部審計管理
第四章 內(nèi)部審計文書
第五章 內(nèi)部控制制度審計
第六章 財務收支審計
第七章 經(jīng)濟效益審計
第八章 建設項目投資審計
第九章 經(jīng)濟合同審計
第十章 經(jīng)濟責任審計
第四篇 注冊會計師年度獨立審計工作程序與操作規(guī)范
第一章 年度獨立審計工作約定與計劃
第二章 獨立審計準則
第三章 審計風險、重要性與審計計劃
第四章 審計抽樣
第五章 審計證據(jù)與審計工作底稿
第六章 內(nèi)部控制制度及其評審
第七章 資產(chǎn)審計
第八章 負債審計
第九章 所有者權(quán)益審計
第十章 收入、費用及利潤審計
第十一章 特殊項目審計
第十二章 終結(jié)審計與審計報告
第十三章 注冊會計師職業(yè)道德與法律責任
第五篇 注冊會計師對被審計單位會計信息內(nèi)部控制進行測評的技術(shù)與方法
第一章 內(nèi)部控制基本原理
第二章 內(nèi)部控制測評原理與操作
第三章 銷售和收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第四章 采購和付款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第五章 生產(chǎn)和存貨業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六章 貨幣資金業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第七章 工薪業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第八章 固定資產(chǎn)業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第九章 籌資和投資業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六篇 最新企業(yè)會計準則
第七篇 最新內(nèi)部會計控制與職業(yè)道德制度法規(guī)
第八篇 最新內(nèi)部審計準則
第九篇 最新獨立審計準則
第十篇 管理與處罰各級單位各類違規(guī)違法行為相關法律依據(jù)
序篇 各大企業(yè)與上市公司年度會計信息披露與審計監(jiān)督國家最新政策文件及相關法規(guī)制度解釋
第一篇 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露最新準則
第一章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露內(nèi)容與格式準則
第二章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露編報規(guī)則
第三章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露規(guī)范解釋問答
第二篇 企業(yè)年度會計報表的編制與內(nèi)部控制審核管理
第一章 個別會計報表審計編制與審核管理
第二章 合并會計報表編制與審核管理
第三章 會計報表附注編制與審核管理
第四章 年度內(nèi)全部會計憑證填寫與匯總報送規(guī)范管理
第五章 會計賬簿填寫與匯總報送規(guī)范管理
第六章 內(nèi)部財務管理制度匯報規(guī)范管理
第七章 會計政策及會計核算方法匯報規(guī)范管理
第八章 重大購銷合同和重大投融資合同文件匯總報送規(guī)范管理
第九章 資產(chǎn)重組與企業(yè)改制財務文件匯總報送規(guī)范管理
第十章 企業(yè)會計內(nèi)部控制規(guī)定與管理
第三篇 企業(yè)內(nèi)部審計原理與實務
第一章 企業(yè)內(nèi)部審計總論
第二章 內(nèi)部審計程序與方法
第三章 內(nèi)部審計管理
第四章 內(nèi)部審計文書
第五章 內(nèi)部控制制度審計
第六章 財務收支審計
第七章 經(jīng)濟效益審計
第八章 建設項目投資審計
第九章 經(jīng)濟合同審計
第十章 經(jīng)濟責任審計
第四篇 注冊會計師年度獨立審計工作程序與操作規(guī)范
第一章 年度獨立審計工作約定與計劃
第二章 獨立審計準則
第三章 審計風險、重要性與審計計劃
第四章 審計抽樣
第五章 審計證據(jù)與審計工作底稿
第六章 內(nèi)部控制制度及其評審
第七章 資產(chǎn)審計
第八章 負債審計
第九章 所有者權(quán)益審計
第十章 收入、費用及利潤審計
第十一章 特殊項目審計
第十二章 終結(jié)審計與審計報告
第十三章 注冊會計師職業(yè)道德與法律責任
第五篇 注冊會計師對被審計單位會計信息內(nèi)部控制進行測評的技術(shù)與方法
第一章 內(nèi)部控制基本原理
第二章 內(nèi)部控制測評原理與操作
第三章 銷售和收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第四章 采購和付款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第五章 生產(chǎn)和存貨業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六章 貨幣資金業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第七章 工薪業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第八章 固定資產(chǎn)業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第九章 籌資和投資業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六篇 最新企業(yè)會計準則
第七篇 最新內(nèi)部會計控制與職業(yè)道德制度法規(guī)
第八篇 最新內(nèi)部審計準則
第九篇 最新獨立審計準則
第十篇 管理與處罰各級單位各類違規(guī)違法行為相關法律依據(jù)
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