倉儲管理標準化操作手冊
綜合能力考核表詳細內容
倉儲管理標準化操作手冊
|倉儲管理標準化操作手冊 | |[pic] | | | | | |1.收貨流程 | | | | 1.1.正常產品收貨 | | | | 1.1.1 貨物到達后,收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 | | | | 1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有 | |嚴重受損狀況,需馬上通知客戶等候處理,必要時拍照留下憑證。如貨物狀況 | |完好,開始卸貨工作。 | | | | 1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確 | |認產品的數量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單 | |上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟 | |蹤表等。破損,短缺的情況須進行拍照,并及時上報經理,主管或庫存控制人 | |員,以便及時通知客戶。 | | | | 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,雪,冰雹等),必須采取各種辦法 | |確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒 | |置,每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。(產品碼放按照托盤的尺寸及 | |貨位標準設計)。 | | | | 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據,將有關的收貨資料 | |產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。 | | | | 1.1.6 定單處理人員接單后必須在當天完成將相關資料通知客戶并錄入系 | |統(tǒng)。 | | | | 1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關 | |記錄 | | | | 1.2 退貨或換殘產品收貨 | | | | 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據,如運輸公司不能提供相 | |應單據,倉庫人員有權拒收貨物。 | | | | 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好| |狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符,并且有配套的 | |紙箱,配件齊全。 | | | | 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符,否則倉庫拒絕收貨。 | | | | 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放, | |將退貨或換殘單據及收貨入庫單,記錄產品名稱、數量、狀態(tài)等交定單處理人 | |員。 | | | | 1.2.5 定單處理人員依據單據錄入系統(tǒng)。 | | | | 2. 發(fā)貨流程 | | | | 2.1.定單處理程序 | | | | 2.1.1 所有的出庫必須有客戶授權的單據(授權簽字,印章)作為發(fā)貨依 | |據。 | | | | 2.1.2 接到客戶訂單或出庫通知時,定單處理人員進行單據審核(檢查單 | |據的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。 | | | | 2.1.3 定單處理人員依據不同的單據處理辦法錄入系統(tǒng),制作送貨單及依 | |據貨品或客戶要求制作揀貨單。 | | | | 2.1.4 將揀貨單交倉管員備貨。 | | | | 2.2. 備貨程序 | | | | 2.2.1 備貨人員嚴格依據備貨單揀貨,如發(fā)現備貨單上或貨物數量有任何 | |差異,必須及時通知庫存控制人員,主管,經理,并在備貨單上清楚注明問題 | |情況,以便及時解決。 | | | | 2.2.2 貨物按總備貨單備完后,根據要求按車輛順序進行二次分揀,根據 | |裝車順序按單排列。 | | | | 2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點,單號,以便發(fā)貨。各票備貨之間需留 | |出足夠的操作空間。 | | | | 2.2.4 備貨分揀完畢后,將揀貨單交還定單做揀貨單確認,并通知運輸部 | |。 | | | | 2.3.發(fā)貨程序 | | | | 2.3.1 發(fā)貨人員依據發(fā)貨單核對備貨數量,依據派車單核對提貨車輛,并 | |檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 | | | | 2.3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對 | |出庫產品型號、數量、狀態(tài)等。 | | | | 2.3.3 裝車后,司機應在出庫單上寫明車號、姓名,同時發(fā)貨人員簽字。| |發(fā)貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。 | | | | 3. 庫存管理 | | | | 3.1. 貨品存放 | | | | 3.1.1 入庫產品需貼好標簽后入位,貨物的存放不能超過產品的堆碼層數 | |極限。 | | | | 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放 | |在托盤上。開箱貨物應及時封箱,并粘貼提示說明。貨物必須保持清潔,長期 | |存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙 | |,膠帶。 | | | | 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄 | |。 | | | | 3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。 | | | | 3.1.5 貨架上不允許有空托盤,空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。 | | | | 3.1.6 出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區(qū)(一層)。半拍產品碼放應 | |整齊有序,不可以梯形碼放。 | | | | 3.2 盤點流程 | | | | 3.2.1 所有的貨物每個月必須大盤一次。 | | | | 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他產品的一部分進行循環(huán)盤 | |點,以保證貨物數量的準確性。 | | | | 3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產品數量,交 | |給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后 | |由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數量輸入 | |盤點表,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤 | |點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的 | |,需及時聯系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦 | |理。 | | | | 4.倉庫日常管理 | | | | 倉庫日常運作審計表 | | | | 檢查內容 | | | | 1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、塵土、雜物等? | | | | 2、裝卸作業(yè)工具(如叉車、小拖車等)在不用時,停放在指定區(qū)域。 | | ...
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|倉儲管理標準化操作手冊 | |[pic] | | | | | |1.收貨流程 | | | | 1.1.正常產品收貨 | | | | 1.1.1 貨物到達后,收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 | | | | 1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有 | |嚴重受損狀況,需馬上通知客戶等候處理,必要時拍照留下憑證。如貨物狀況 | |完好,開始卸貨工作。 | | | | 1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確 | |認產品的數量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單 | |上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟 | |蹤表等。破損,短缺的情況須進行拍照,并及時上報經理,主管或庫存控制人 | |員,以便及時通知客戶。 | | | | 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,雪,冰雹等),必須采取各種辦法 | |確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒 | |置,每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。(產品碼放按照托盤的尺寸及 | |貨位標準設計)。 | | | | 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據,將有關的收貨資料 | |產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。 | | | | 1.1.6 定單處理人員接單后必須在當天完成將相關資料通知客戶并錄入系 | |統(tǒng)。 | | | | 1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關 | |記錄 | | | | 1.2 退貨或換殘產品收貨 | | | | 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據,如運輸公司不能提供相 | |應單據,倉庫人員有權拒收貨物。 | | | | 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好| |狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符,并且有配套的 | |紙箱,配件齊全。 | | | | 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符,否則倉庫拒絕收貨。 | | | | 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放, | |將退貨或換殘單據及收貨入庫單,記錄產品名稱、數量、狀態(tài)等交定單處理人 | |員。 | | | | 1.2.5 定單處理人員依據單據錄入系統(tǒng)。 | | | | 2. 發(fā)貨流程 | | | | 2.1.定單處理程序 | | | | 2.1.1 所有的出庫必須有客戶授權的單據(授權簽字,印章)作為發(fā)貨依 | |據。 | | | | 2.1.2 接到客戶訂單或出庫通知時,定單處理人員進行單據審核(檢查單 | |據的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。 | | | | 2.1.3 定單處理人員依據不同的單據處理辦法錄入系統(tǒng),制作送貨單及依 | |據貨品或客戶要求制作揀貨單。 | | | | 2.1.4 將揀貨單交倉管員備貨。 | | | | 2.2. 備貨程序 | | | | 2.2.1 備貨人員嚴格依據備貨單揀貨,如發(fā)現備貨單上或貨物數量有任何 | |差異,必須及時通知庫存控制人員,主管,經理,并在備貨單上清楚注明問題 | |情況,以便及時解決。 | | | | 2.2.2 貨物按總備貨單備完后,根據要求按車輛順序進行二次分揀,根據 | |裝車順序按單排列。 | | | | 2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點,單號,以便發(fā)貨。各票備貨之間需留 | |出足夠的操作空間。 | | | | 2.2.4 備貨分揀完畢后,將揀貨單交還定單做揀貨單確認,并通知運輸部 | |。 | | | | 2.3.發(fā)貨程序 | | | | 2.3.1 發(fā)貨人員依據發(fā)貨單核對備貨數量,依據派車單核對提貨車輛,并 | |檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 | | | | 2.3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對 | |出庫產品型號、數量、狀態(tài)等。 | | | | 2.3.3 裝車后,司機應在出庫單上寫明車號、姓名,同時發(fā)貨人員簽字。| |發(fā)貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。 | | | | 3. 庫存管理 | | | | 3.1. 貨品存放 | | | | 3.1.1 入庫產品需貼好標簽后入位,貨物的存放不能超過產品的堆碼層數 | |極限。 | | | | 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放 | |在托盤上。開箱貨物應及時封箱,并粘貼提示說明。貨物必須保持清潔,長期 | |存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙 | |,膠帶。 | | | | 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄 | |。 | | | | 3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。 | | | | 3.1.5 貨架上不允許有空托盤,空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。 | | | | 3.1.6 出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區(qū)(一層)。半拍產品碼放應 | |整齊有序,不可以梯形碼放。 | | | | 3.2 盤點流程 | | | | 3.2.1 所有的貨物每個月必須大盤一次。 | | | | 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他產品的一部分進行循環(huán)盤 | |點,以保證貨物數量的準確性。 | | | | 3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產品數量,交 | |給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后 | |由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數量輸入 | |盤點表,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤 | |點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的 | |,需及時聯系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦 | |理。 | | | | 4.倉庫日常管理 | | | | 倉庫日常運作審計表 | | | | 檢查內容 | | | | 1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、塵土、雜物等? | | | | 2、裝卸作業(yè)工具(如叉車、小拖車等)在不用時,停放在指定區(qū)域。 | | ...
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