財務(wù)報表-2項目進(jìn)度表審計程序表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
財務(wù)報表-2項目進(jìn)度表審計程序表
項目進(jìn)度表審計程序
審計期間-------
項目名稱:
項目執(zhí)行單位:
審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號
1.通過對比本年度和上年度的報表說明,抽查有關(guān)會計記錄,查明報表遵循的會計政策、選用的會計方法是否與上年一致。
2.對照上年度經(jīng)審計的財務(wù)報表,查明報表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一致,如有差異,應(yīng)查明原因,并提請被審計單位在財務(wù)報表說明中說明。
3.對照項目評估報告,以及資產(chǎn)管理、工程建設(shè)臺賬和報賬提款等業(yè)務(wù)記錄,審查報表的整體合理性和反映內(nèi)容的完整性。
4.對照項目貸款協(xié)定、項目評估報告和有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算,確認(rèn)項目工程建設(shè)內(nèi)容、概算金額是否與世界銀行貸款協(xié)議、有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算一致。
5.檢查該表各項內(nèi)容是否與被審計單位總賬、明細(xì)賬、各子項目單位報送的報表一致。
6.審核該表與其他報表勾稽關(guān)系是否正確(見資金平衡表審計程序表第5項)。
7.復(fù)核報表中小計、合計的計算是否正確。
審計人員: 審計日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:
財務(wù)報表-2項目進(jìn)度表審計程序表
項目進(jìn)度表審計程序
審計期間-------
項目名稱:
項目執(zhí)行單位:
審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號
1.通過對比本年度和上年度的報表說明,抽查有關(guān)會計記錄,查明報表遵循的會計政策、選用的會計方法是否與上年一致。
2.對照上年度經(jīng)審計的財務(wù)報表,查明報表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一致,如有差異,應(yīng)查明原因,并提請被審計單位在財務(wù)報表說明中說明。
3.對照項目評估報告,以及資產(chǎn)管理、工程建設(shè)臺賬和報賬提款等業(yè)務(wù)記錄,審查報表的整體合理性和反映內(nèi)容的完整性。
4.對照項目貸款協(xié)定、項目評估報告和有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算,確認(rèn)項目工程建設(shè)內(nèi)容、概算金額是否與世界銀行貸款協(xié)議、有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算一致。
5.檢查該表各項內(nèi)容是否與被審計單位總賬、明細(xì)賬、各子項目單位報送的報表一致。
6.審核該表與其他報表勾稽關(guān)系是否正確(見資金平衡表審計程序表第5項)。
7.復(fù)核報表中小計、合計的計算是否正確。
審計人員: 審計日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:
財務(wù)報表-2項目進(jìn)度表審計程序表
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