收入增長與提高競爭力的策略與措施
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
收入增長與提高競爭力的策略與措施
4.1 總體策略
4.1.1年初提出的總體策略:
4.1.2上半年策略實施效果(限200字)
4.1.3再次確認的總體策略(限200字)
(表述方式:針對什么機會或問題,采取什么措施,達到什么目標)
4.2 新產(chǎn)品開發(fā)
4.2.1研發(fā)投入規(guī)模和比率
項 目 去年同期 本年當期 同比增長% 全年預測
1、研發(fā)費用
2、研發(fā)費用率%
3、研發(fā)人員數(shù)量
4、研發(fā)人員比例
其中碩士以上人員比例
說明:1、研發(fā)費用:投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等(不限于財務報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容);
2、研發(fā)人員比例:研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例(工人和后勤人員除外)。
4.2.2 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果
總投入(含研發(fā)、推廣費用) 定位 賣點 銷量 利潤
本年當期 全年預測 本年當期 全年預測
新產(chǎn)品1
新產(chǎn)品2
注:新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術(shù)中心認可備案的產(chǎn)品
效果分析
4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計劃
推出時間 預計銷量 預計毛利率 全年新品率預計%
新產(chǎn)品1
新產(chǎn)品2
4.3 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略
4.3.1 二級指標
去年同期 本年當期 同比 全年預測
銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重
創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重
4.3.2 產(chǎn)品優(yōu)化措施:銷量最大的前20%的品種貢獻分析
產(chǎn)品型號 銷量 收入 利潤 市場潛力(升、降)
數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加
合計
分析與判斷:
收入增長與提高競爭力的策略與措施
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