管理制度篇-內(nèi)部稽核制度范文

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管理制度篇-內(nèi)部稽核制度范文
04 內(nèi)部稽核制度范文
第一章 總 則

第一條 公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由總管理處隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行。
第二條 公司稽核業(yè)務(wù)范圍,包括賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)及監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉以本制度規(guī)定辦理。
第三條 稽核人員應(yīng)對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé),必要時,應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。
第四條 稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,還應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽查,每年稽查次數(shù)視實(shí)際需要而定。
第五條 稽核人員前往稽核之前,應(yīng)先準(zhǔn)備并收集有關(guān)資料,擬訂計劃及進(jìn)度表,將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。
第六條 稽核人員在執(zhí)行任務(wù)時,應(yīng)依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定辦理。
第七條 稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任,除呈報外,不得泄漏或預(yù)先透露給被檢查單位。
第八條 稽核事務(wù)涉及其他部門時,應(yīng)會同各有關(guān)部門辦理,且應(yīng)做會同報告。如遇有意見不一致時,須單獨(dú)提出,與書面報告一并呈核。

管理制度篇-內(nèi)部稽核制度范文
 

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