內部質量體系審核報告ok

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內部質量體系審核報告ok
內部質量體系審核報告 QR/QP-09-05 版本/修改次數:01/00 №:001 |審核目的: | |1、檢查本公司質量管理體系是否符合ISO | |9001:2000標準以及公司《質量手冊》和《程序文件》的要求。 | |2、檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。 | |審核依據: | |1、ISO 9001:2000標準; | |2、本公司的《質量手冊》和《程序文件》; | |3、適用的法律法規(guī)。 | |審核組成員: |審核時間:2004年3月25日~3月26日 | |審核范圍:涉及ISO 9001:2000標準中的過程及各職能部門、車間。 | |不合格項分布 | | 職能部門 | |不合格項數量 | |體系要求 | |審核結論: | |由于此次內審是我公司實施ISO | |9001:2000標準的第一次內審,因此本次內審沒有審核5.6、8.2.2條款,這兩個條款將于| |管理評審實施后,在4月07日進行補充審核。但就已審條款結果看,本公司質量管理體系| |符合公司質量手冊的要求,本公司質量體系得到了有效實施,運行實施保持了適宜性。 | |編制/日期: |審批/日期: |
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