審計總體工作計劃表
綜合能力考核表詳細內容
審計總體工作計劃
被審計單位:**公司 編制: 日期: 索引號:A11
會計截止日:2005年12月31日 復核: 日期: 頁 次:1
一、委托審計的目的、范圍: 對**公司2005年12月31日資產(chǎn)負債表以及2005年度的利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表進行審計
二、初步評價其內部控制制度和審計風險: 內部控制制度較完善,審計風險中等
三、重要會計問題及重點審計領域: 存貨、債權、債務、固定資產(chǎn)
四、計劃審計日期:
外勤工作自 2006 年 月 日至 2006 年 月 日共計 日 人次;
審計總體工作計劃表
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