采購與付款-1采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查表

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綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

采購與付款-1采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查表
表3-6 索引號(hào): (審計(jì)機(jī)關(guān)名稱) 采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制調(diào)查表 審計(jì)期間______ 項(xiàng)目名稱: 項(xiàng)目執(zhí)行單位: |調(diào)查內(nèi)容 |是|否|不適 |評(píng)| | | | |用 |價(jià)| |總體情況 | | | | | |  1.請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收職責(zé)是否與發(fā)票傳遞、應(yīng)付賬款明 | | | | | |細(xì)賬登記、總賬登記職責(zé)相分離? | | | | | |  2.請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收職責(zé)是否相分離? | | | | | |  3.發(fā)票傳遞、應(yīng)付賬款明細(xì)賬登記與總賬登記職責(zé)是否 | | | | | |相分離? | | | | | |  4.支付準(zhǔn)備、批準(zhǔn)支付職責(zé)與記錄現(xiàn)金支付、登記總賬 | | | | | |分錄職責(zé)是否相分離? | | | | | |  5.支付批準(zhǔn)職責(zé)是否與支付職責(zé)相分離? | | | | | |6.記錄現(xiàn)金支付分錄的職責(zé)是否與總賬分錄職責(zé)相分離? | | | | | | | | | | | |請(qǐng)購 | | | | | |  1.項(xiàng)目執(zhí)行單位是否根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和年度 | | | | | |采購計(jì)劃,進(jìn)行采購安排或向項(xiàng)目辦提交貨物采購清單? | | | | | |  2.上報(bào)的采購清單是否經(jīng)授權(quán)人員對(duì)采購內(nèi)容、方案和 | | | | | |金額等進(jìn)行審核和批準(zhǔn)? | | | | | |  3.項(xiàng)目執(zhí)行單位和項(xiàng)目辦是否對(duì)本部門編制的采購清單 | | | | | |預(yù)先編號(hào)并對(duì)編號(hào)加以控制? | | | | | |4.請(qǐng)購單位是否在采購清單后附有采購預(yù)算? | | | | | | | | | | | |采購 | | | | | |  1.采購是否經(jīng)過批準(zhǔn)? | | | | | |  2.對(duì)采購定單和合同的簽署是否設(shè)有控制程序? | | | | | |  3.是否由采購部門之外的責(zé)任人定期復(fù)核采購價(jià)格? | | | | | |  4.簽發(fā)的采購定單和合同是否用編號(hào)或其他合適的方式 | | | | | |加以控制? | | | | | |  5.如果是用世界銀行貸款資金進(jìn)行采購, | | | | | |是否按照世界銀行有關(guān)貨物采購的規(guī)定進(jìn)行? | | | | | |  6.在非競爭性招標(biāo)情況下,下定單之前是否取得足夠的 | | | | | |報(bào)價(jià)單? | | | | | |  7.是否存在為避開上級(jí)部門審批程序而分割定單的做法 | | | | | |? | | | | | |  8.采購部門是否保留了價(jià)目表和其他相應(yīng)的報(bào)價(jià)單? | | | | | |  9.是否對(duì)不符合采購部門所制定質(zhì)量或業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)的供貨 | | | | | |商予以記錄? | | | | | |  10.是否對(duì)公開采購和有關(guān)協(xié)議保留了足夠的記錄? | | | | | |  11.采購中是否禁止為采購人員提供便利或?qū)υ擃惒少弻?shí)| | | | | |施適當(dāng)?shù)目刂疲? | | | | | |  12.合同或采購定單的變更是否遵循了與原協(xié)議相同的控| | | | | |制和批準(zhǔn)程序? | | | | | |調(diào)查內(nèi)容 |是|否|不適 |評(píng)| | | | |用 |價(jià)| |驗(yàn)收 | | | | | |  1.對(duì)所有直接采購或經(jīng)上級(jí)采購部門轉(zhuǎn)來的貨物是否均 | | | | | |編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告? | | | | | |  2.是否有程序確保就貨物短缺或損壞向承運(yùn)人或供貨商 | | | | | |索賠,或向上級(jí)采購部門報(bào)告? | | | | | |  3.是否對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)和檢查? | | | | | |  4.是否將收到的貨物與采購合同或上報(bào)的采購清單加以 | | | | | |對(duì)比? | | | | | |  5.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否連續(xù)編號(hào)? | | | | | |  6.對(duì)特定用途的貨物或設(shè)備采購,是否委派技術(shù)專家來 | | | | | |監(jiān)督評(píng)價(jià)合同的執(zhí)行情況并批準(zhǔn)驗(yàn)收? | | | | | |  7.如果沒有專門的機(jī)構(gòu)來組織驗(yàn)收,是否有足夠的措施 | | | | | |來保證由批準(zhǔn)付款以外的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收已付款的貨物,并確保| | | | | |其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)? | | | | | | | | | | | |發(fā)票傳遞、支付和會(huì)計(jì)處理 | | | | | |對(duì)所收到的貨物發(fā)票,是否通過以下方式進(jìn)行了檢查: | | | | | | ?。?)是否與收貨記錄(驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)相比較? | | | | | | ?。?)是否將發(fā)票上的數(shù)量、價(jià)格等與采購定單相比較? | | | | | | ?。?)審查發(fā)票的小計(jì)、計(jì)算和總計(jì)是否正確? | | | | | |  2.是否只有在發(fā)票和相關(guān)文件被審核后才可確定應(yīng)付款 | | | | | |項(xiàng)或予以支付? | | | | | |  3.付款是否經(jīng)授權(quán)簽字人審核? | | | | | |  4.會(huì)計(jì)部門是否保存當(dāng)前有權(quán)批準(zhǔn)支出的人員名單? | | | | | |  5.是否對(duì)收到的貨物進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理? | | | | | |  6.對(duì)于打捆采購的貨物,項(xiàng)目辦或項(xiàng)目執(zhí)行單位記賬時(shí) | | | | | |: | | | | | | ?。?)是否僅根據(jù)有關(guān)收貨記錄和上級(jí)項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)來的債務(wù) | | | | | |分割單登記賬簿? | | | | | |(2)是否將收貨記錄及債務(wù)分割單與上報(bào)的采購清單加以比 | | | | | |較? | | | | | |◆調(diào)查結(jié)論(只能由審計(jì)人員填寫): | |  1、經(jīng)調(diào)查和簡易測試后,認(rèn)為該循環(huán)內(nèi)部控制可信賴程度為:高( ) | |中( ) 低 ( ) | |2、該循環(huán)是否需要進(jìn)一步作符合性測試:是() 否() | 審計(jì)人員: 調(diào)查日期:    被調(diào)查人員: 被調(diào)查日期:    復(fù)核人員:      復(fù)核日期:
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