采購管理制度

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

采購管理制度
第六篇 采購管理制度 目 錄 1.總則 2.采購委員會及其會議制度 3.供應(yīng)商管理辦法 4.原物料采購管理辦法 5.原物料接收和退貨管理辦法 第六篇 采購管理制度 1.總則 1.1目的 為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循,及時提供適質(zhì),適量,適 價的原物料,特制定本制度。 1.2范圍 凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品 等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。 1.3 采購部門及權(quán)限的劃分 1.3.1公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。 1.3.2臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負(fù)責(zé)詢價,呈總 經(jīng)理簽準(zhǔn)。 1.3.3具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購 部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。 1.4 采購工作基本原則 1.4.1采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。 1.4.2公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。 1.4.3公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符,予 以充分的反映和監(jiān)督。 1.4.4品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。 1.4.5采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三 家,適時,適質(zhì),適量,適價保證原物料的供給。 1.4.6采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據(jù)年、季、月銷售和 生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定 期的舉行。 1.4.7采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會 。采購部應(yīng)對供貨市場,供應(yīng)商情況,需購原物料質(zhì)量、 價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗 用情況等作出定期分析。 1.4.8采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù) 處理等資料. 1.4.9采購部應(yīng)定期對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提高采購人員的業(yè) 務(wù)能力和思想品德水平。 1.4.10原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。 2. 采購委員會及其會議制度 2. 1目的 采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特 別在原物料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè),原物料采購成本和儲存 成本的合理性,會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購委員會制 度可以讓我們得以: (1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ); (2)提高采購管理水平; (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。 2. 2采購委員會的組織及職責(zé) 2.2.1公司設(shè)立采購委員會,由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng) 理,品管部經(jīng)理,財會部經(jīng)理組成??偨?jīng)理擔(dān)任采購委員會主席,采購 部經(jīng)理兼任會議秘書,做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。 2.2.2采購委員會職責(zé): (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。 (2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。 (3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。 (4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。 2.3采購委員會組織的運行 2.3.1每月定期召開采購委員會會議 采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會 召開會議的固定時間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供 會議討論和決策。 2.3.2不定期召開采購委員會會議 對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購 委員會成員的提議,應(yīng)臨時召開采購委員會會議。 2.3.3開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數(shù)以 上人員表決通過,方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決 權(quán)。 2.3.4采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人 員參會。 2.3.5會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席 或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。 2.4采購委員會會議的內(nèi)容及程序 2.4.1采購部經(jīng)理報告以下情況: (1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。 (2)原物料的庫存量、在途量。 (3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài),公司應(yīng)采取的措施。 (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。 (5)采購部外欠貨款情況。 (6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。 2.4.2采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。 2.4.3會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄,整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。 2.4.4采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí) 行。 2. 2.5采購委員會控制要點 2.5.1對采購過程中發(fā)生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。 2.5.2原物料價格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。 2.5.3原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。 2.5.4根據(jù)產(chǎn)銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季 節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。 2.5.5對有預(yù)付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。 5. 6采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,并建立有效的采購分析檔案。 3.供應(yīng)商管理辦法 5. 3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo) 3.1.1對于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商, 并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。 3.1.2為確保貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供 應(yīng)商作為儲備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、降低價格。 3.1.3選定供應(yīng)商時,應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力 及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長期 供應(yīng)商。 3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時,采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能 力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。 3.1.5積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必 要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3.2供應(yīng)商的管理和分類 3.2.1每一筆采購業(yè)務(wù),都要進行采購成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以 充實供應(yīng)商的資料卡。 3.2.2供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、 資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D 四大類:A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠 商;B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;C 類指信譽較好,資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指 資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。 3.2.3對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期, 售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。 如未能改善者,采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 3.3供應(yīng)商的開發(fā) 3.3.1采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發(fā)新 的供應(yīng)商。 3.3.2開發(fā)原料新供應(yīng)商時,應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析,提出報 告,必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后,進行詳細(xì) 評估,決定是否列為供應(yīng)商。 3.4采購資料及檔案管理 3.4.1采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元 素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表 (月)”等匯總整理工作,并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3.4.2市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應(yīng)商信譽等級定期評 審,來電來函文件資料及時分類保存。 3.4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由 內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名后方可。 3.4.4有關(guān)采購委員會的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購委 員會主席同意,并登記后執(zhí)行。 4. 原物料采購管理辦法 4.1計劃 4.1.1原料采購計劃 采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據(jù)此做出的下 個月及下六個月用料計劃,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個月 及下六月的原料采購計劃。 4.1.2包裝物采購計劃 采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編 織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。 4.1.3勞保用品、辦公用品采購計劃 采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購 計劃,編制采購計劃。 4.1.4零配件、藥品的采購計劃 采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計 劃。 4.2信息收集與分析 4.2.1采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運 輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊,填寫“原 料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以 便確定最佳采購時機。 4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應(yīng)商詢價,以了解原料市 場行情變化情況。 4.2.3采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據(jù)供應(yīng)商歷次供 貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素,選擇理想的供應(yīng)商及合理 的采購價格。 4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應(yīng)根 據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn),采取供應(yīng)商報價,深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法, 廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。 4.2.5采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后, 提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家. 4.3核準(zhǔn) 4.3.1采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。 4.3.2采購部根據(jù)采購委員會的決定,向供應(yīng)商訂貨,開“原料采購申請單” 簽訂采購合同,實施采購作業(yè)。 4.3.3采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如 遇價格下跌,則適時要求供應(yīng)商降價,并及時掌握最新價格。 4.4合同 4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份 交供應(yīng)商,一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注 意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2如市場行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后 才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。 4.4.3采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出,不 得含糊其辭:  ⑴標(biāo)的;(2)數(shù)量;(3)質(zhì)量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限; (7)驗收地點及辦法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式; (10)保險;    (11)運輸損耗的承擔(dān);(12)違約責(zé)任。 4.4.4所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議,應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。 4.5交貨期控制 4.5.1合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。 4.5.2采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn) 部、品管部,以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進度月報表”。 4.5.3每批料收貨結(jié)束,采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采 采成本”進行分析評判,登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi),作為以后選擇供應(yīng)商 之依據(jù)。 4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后,采購部根據(jù)庫存情況 通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。 4.6異常情況處理 4.6.1如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符,應(yīng)及時書 面通知供應(yīng)商處理。 4.6.2如臨時需采購原物料,則須按以下程序辦理:使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢 價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗收。 4.6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠,應(yīng)以逾期交貨處理。 4.7貨款結(jié)算 4.7.1采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件,測算資金的使用時間,填報 “原料采購用款計劃”報財會部籌款,每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會 部和總經(jīng)理。 4.7.2一批原物料驗收完畢,采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù),打印“付款申 請單”一并送財會部做為付款憑證。 4.7.3原料的付款憑證有:采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票;物料的 付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。 4.7.4采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù),防止出 現(xiàn)差錯。 4.8帶款提貨及預(yù)付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工) 4.8.1在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時,供應(yīng)商堅持要求先款后貨,因而需 要帶款提貨,其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方 能辦理。 4.8.2帶款提貨必須確保采購資金的安全,須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵 路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清,資金不能受損失。 4.8.3匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳,在具體付款之前,須經(jīng)采購部經(jīng)理審核,呈報 總經(jīng)理批準(zhǔn),由財會部授權(quán)辦理。 4.8.4如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款,采購部 要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回,必要時應(yīng)采用法律手段追回。 4.8.5必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點: (1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商,對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)...
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